Вернуться   Бухгалтерский форум (архив) > 1C: Предприятие + все конфигурации > 1C: Предприятие + конфигурации для Украины

Ответ
 
Опции темы
Старый 20.11.2013, 10:15   #1
innovak
Новичок
 
Регистрация: 30.09.2012
Сообщений: 15
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
innovak пока не определено
По умолчанию Закрытие 231 сч. на 90 в программе 1с Пр. 8.8

Помогите решить проблему. Делаю закрытие месяца - не списывает сч. 231 на 903. И 91 счет списывает на 231. а вот эту же сумму с 231 не переносит на 903. В программе в пред месяце другой бухгалтер делал закрытие - все проходит. Я новый,1 месяц пытаюсь сделать закрытие - не хочет!!! Все документы в течении своего месяца я копировала, ничего нового я не вносила!!!! Может нужно еще какой-то документ сделать, что б оно списывало. Помогите, плиз!!!
innovak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 10:56   #2
innovak
Новичок
 
Регистрация: 30.09.2012
Сообщений: 15
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
innovak пока не определено
По умолчанию

простите, 8.2
innovak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 11:11   #3
SAABWEY
Местный
 
Регистрация: 06.04.2012
Адрес: Киев
Сообщений: 353
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 113 раз(а) в 92 сообщениях
SAABWEY пока не определено
По умолчанию

для начала - какая конфигурация?
91 счет и должен корреспондироваться с 231 - это правило работает уже давно и соответствует законодательству.
Далее, корреспондирование 231 счета с 26 или 903 происходит при расчете себестоимости выпуска продукции/оказания производственных услуг. Это бывает только тогда, когда когда есть оформленные документы "отчет производства за смену" и "Акт оказания производственных услуг"
SAABWEY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 15:14   #4
Alen55
Модератор
 
Аватар для Alen55
 
Регистрация: 20.10.2011
Адрес: Україна, м. Миколаїв
Сообщений: 1,383
Сказал(а) спасибо: 497
Поблагодарили 2,602 раз(а) в 1,007 сообщениях
Alen55 пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от innovak Посмотреть сообщение
Помогите решить проблему. Делаю закрытие месяца - не списывает сч. 231 на 903. И 91 счет списывает на 231. а вот эту же сумму с 231 не переносит на 903. В программе в пред месяце другой бухгалтер делал закрытие - все проходит. Я новый,1 месяц пытаюсь сделать закрытие - не хочет!!! Все документы в течении своего месяца я копировала, ничего нового я не вносила!!!! Может нужно еще какой-то документ сделать, что б оно списывало. Помогите, плиз!!!
Для конфигурации "Бухгалтерия для Украины".
Операции-регламентные операции-закрытие месяца. Поставить птички напротив "расчёт и корректировка себестоимости продукции(услуг). Обязательно проконтролировать, чтобы дата и время были указано позже, чем оформление всех операций по 231 сч.
Alen55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 15:46   #5
innovak
Новичок
 
Регистрация: 30.09.2012
Сообщений: 15
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
innovak пока не определено
По умолчанию

да там услуги полученные шли на 231 счет, актов и отчетов за смену пред бух не делал. галочки на закрытии месяцев я поставила все- но не летят на 903 счет суммы, ну может там еще какой-то секрет есть. я первый раз с таким сталкиваюсь- перед этим работала в 8,2 - таких проблем не возникало!!!!
innovak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 15:51   #6
Alen55
Модератор
 
Аватар для Alen55
 
Регистрация: 20.10.2011
Адрес: Україна, м. Миколаїв
Сообщений: 1,383
Сказал(а) спасибо: 497
Поблагодарили 2,602 раз(а) в 1,007 сообщениях
Alen55 пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от innovak Посмотреть сообщение
да там услуги полученные шли на 231 счет, актов и отчетов за смену пред бух не делал. галочки на закрытии месяцев я поставила все- но не летят на 903 счет суммы, ну может там еще какой-то секрет есть. я первый раз с таким сталкиваюсь- перед этим работала в 8,2 - таких проблем не возникало!!!!
Так с какой же Вы конфигурацией работаете? И за счет чего возникли суммы на 231 сч. ?
Напишите мне в личку свой контактный e-mail.

Последний раз редактировалось Alen55; 20.11.2013 в 16:00.
Alen55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 16:08   #7
innovak
Новичок
 
Регистрация: 30.09.2012
Сообщений: 15
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
innovak пока не определено
По умолчанию

бухгалтерия для украины, innovak@mail.ru
innovak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 16:09   #8
innovak
Новичок
 
Регистрация: 30.09.2012
Сообщений: 15
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
innovak пока не определено
По умолчанию

полученные услуги шли на 231 счет
innovak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 23:03   #9
SAABWEY
Местный
 
Регистрация: 06.04.2012
Адрес: Киев
Сообщений: 353
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 113 раз(а) в 92 сообщениях
SAABWEY пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от innovak Посмотреть сообщение
полученные услуги шли на 231 счет
Ну так полученные услуги ложились на счет, о какой себестоимости может идти речь? Чтобы 231 закрылся на 903 нужно оказать услуги сторонним организациям... Кроме того, услуги полученные должны привязаться к определенной номенклатурной группе, с которой впоследствии списываются накопленные средства на оказание услуг или выпуск продукции. Если такого не происходило, то возникает незавершенное производство, которое само по себе на 903 (себестоимость реализованных работ/услуг) никак не спишется... Или я ничего не смыслю в бухгалтерии

Должны быть (обязательно!!!) акты выполненных работ (может быть предыдущий бухгалтер их тупо проводил обычной реализацией товаров и услуг, подставляя счет 231, не знаю, но это неверное решение!) Только в этом случае, при закрытии месяца возникнут искомые в первом посте движения. Иначе - никак!
SAABWEY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 08:28   #10
innovak
Новичок
 
Регистрация: 30.09.2012
Сообщений: 15
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
innovak пока не определено
По умолчанию

уже решила проблему, спасибо, у меня закрытие месяца ложилось в последний день месяца время 0-00-00 часов, а общий акт реализации услуг - в последний день, но время текущее - где-то в районе 12,00, шло несоответствие. когда время закрытия документа поставила 23-59 все пошло как нужно!!!! Спасибки огромное еще раз всем за помощь!!!!
innovak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 09:52   #11
SAABWEY
Местный
 
Регистрация: 06.04.2012
Адрес: Киев
Сообщений: 353
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 113 раз(а) в 92 сообщениях
SAABWEY пока не определено
По умолчанию

да. Хронология событий должна соблюдаться вплоть до секунд иначе, действительно, ничего не получится. Зато на будущее, Вы уже будете учитывать этот нюанс.
SAABWEY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 16:58   #12
IrynaM
Местный
 
Регистрация: 22.02.2012
Сообщений: 100
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
IrynaM пока не определено
По умолчанию

Почитала-почитала, целый месяца боролась за 903 счет, а "закрытие месяца" проводит себ/ст. только на 901, так ничего и не получилось, плюнула, перенастроила-перепровела акты оказанных услуг (у меня ремонтные работы) под схему реализацией "Продукция" (а было "услуги") и все стало на свои места, просто у меня себ/ст.отражается не на 903 сч. (как хотелось бы), а на 901сч.

а теперь сижу и думаю и что я делала не так?
Работаю 1с 8.2 "Бухгалтерия строительной организации", это обычная БУдУкр, но с доп. разделом Строительство, которое мне особо и не нужно, так как там все имено для строительства, например домов, дорог и т.п.
IrynaM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 17:15   #13
Alen55
Модератор
 
Аватар для Alen55
 
Регистрация: 20.10.2011
Адрес: Україна, м. Миколаїв
Сообщений: 1,383
Сказал(а) спасибо: 497
Поблагодарили 2,602 раз(а) в 1,007 сообщениях
Alen55 пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от IrynaM Посмотреть сообщение
Почитала-почитала, целый месяца боролась за 903 счет, а "закрытие месяца" проводит себ/ст. только на 901, так ничего и не получилось, плюнула, перенастроила-перепровела акты оказанных услуг (у меня ремонтные работы) под схему реализацией "Продукция" (а было "услуги") и все стало на свои места, просто у меня себ/ст.отражается не на 903 сч. (как хотелось бы), а на 901сч.
а теперь сижу и думаю и что я делала не так?
903 счет - это себестоимость реализованных работ и услуг, т.е. этот счет будет задействован только в том случае если Вы продаете/оказываете чистые услуги/работы без ТМЦ.
Alen55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 17:19   #14
SAABWEY
Местный
 
Регистрация: 06.04.2012
Адрес: Киев
Сообщений: 353
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 113 раз(а) в 92 сообщениях
SAABWEY пока не определено
По умолчанию

Дополню - он возникает ТОЛЬКО при проведении "Акта об оказании(производственных) услуг" в меню Производство
SAABWEY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 18:55   #15
IrynaM
Местный
 
Регистрация: 22.02.2012
Сообщений: 100
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
IrynaM пока не определено
По умолчанию

Алексей, добрый вечер! Рада вас слышать
а-а-а, поняла, так этого ж нигде не пишут, приходится методом тыка все испробывать
я немного неправильно описала свою ситуацию, у меня только 91 счет не удалось закрыть на 903, программа закрывала только на 901, потому и переделала все под "Продукцию"
а д-903, к-231(чисто материалы, те что требованием -накладной списываем под каждый объект ремонта) по самой услуге закрывался нормально
в учетной политике в разд. производство установила настройку для услуг сторонним организациям "По выручке"(при этой настройке я закрываю работы обычным Актом оказанных услуг из раздела Продажи), для услуг собственным подразделением "По объему выпуска", также по 91 счету установила настройку распределения косвенных расходов с базой распределения "По объему выпуска", а теперь вот думаю, если у меня в ОПР на 95% материалы, то может правильней было бы настроить "материальные затраты" или еще чего-то, не нашля я информации, как именно работает механизм под каждую базу распределения
По 91 счету очень-очень мало информации, даже "желтые книжки" дают два абзаца информации
IrynaM вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Любые журналы Актион-МЦФЭР регулярно !!! Пишите https://old.nado.in/private.php?do=newpm&u=12191 или на электронный адрес pantera@nado.ws


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Закрытие ООО sewer Главный раздел 8 09.12.2013 16:19
закрытие сч 79 срочно аннасофия Общение на бухгалтерские темы 1 21.01.2013 19:59


Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +1.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.